处内文件

财务报销管理制度

作者:  来源:  发布日期:2020-05-13  浏览次数:

1.处内经费使用应本着“过紧日子”,坚持厉行节约的原则,处内人员出差、开会、培训等公务活动必须征得处长批准。

2.公务活动乘坐的交通工具、差旅费等按照《西北农林科技大学财务报销管理规定》(校财发〔201284号)执行。

3.处内工作人员因业务需要借款,需经主管副处长同意,处长审批后方可办理借款手续。

4.工作人员事务处理完毕后,要及时报账。报账时,经手人及分管副处长要在每张发票上签字,并经处长审签后方可报账。

5.报销流程:办事人(经手人)--科长--主管副处长--处长逐项签字后--报财务报销。

6.超过一年期及以上的票据不予报销

7.生命科学大型仪器共享平台报销票据至少有平台主任(负责人)及2人以上签字方可报销。